2015年度中共泰宁县委组织部决算说明
按照《泰宁县财政局关于批复泰宁县委组织部2015年度部门决算的通知》(泰财决〔2016〕46号)及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2015年度部门决算说明如下:
一、部门主要职责
组织部门的主要职责是:
(一)研究和指导全县党的组织特别是党的基层组织建设,指导全县各类新经济组织党组织的设置和活动;负责规划和指导全县党员教育工作,主管党员的管理、发展和党费的管理工作;负责县党代会的组织与各级党代会的指导工作。
(二)提出关于乡镇、县直各部委办局及其它列入县委管理的领导班子和领导干部的调整、配备意见和建议;负责办理市委管理干部的任免、工资、离(退)休、出国(境)探亲等的呈报手续;负责县委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退休审批手续;协调全县老干部工作;按照干部管理权限承办干部的调配、交流及安置事宜和党员、科级干部出国(境)的审批、备案手续。
(三)指导全县各级领导班子的思想作风建设,干部监督,及时向县委和市委组织部反映重要情况,提出建议。
(四)根据党的干部路线、方针、政策研究制定全县干部队伍和领导班子建设的总体规划,组织落实培养选拔中、青年干部工作。
(五)负责在推进干部人事制度改革中的牵头抓总、宏观指导、统筹协调。
(六)负责宏观指导全县推行国家公务员制度工作。
(七)主管全县干部教育工作,制定干部教育规划。
(八)做好聚集人才、充分发挥人才作用的工作。按照“党管人才”的要求,负责全县人才工作的宏观管理、组织协调、督促检查,协调落实有关人才政策;组织协调有关部门研究制定全县人才队伍建设规划、措施和年度工作计划,了解掌握全县人才工作情况和信息,探索人才成长规律,提出人才工作意见和建议,供县委决策参考;负责协调落实人才的引进、交流、培养及项目实施,指导、参与全县人才信息化及人才市场建设,建立并管理、使用好各类人才信息库,管理使用好人才工作专项资金;组织和协调有关部门抓好高层次专业人才的选拔、培养、管理和服务工作,指导全县高技能人才队伍建设;
(九)负责指导、规划和管理全县党员电化教育工作;指导、督促抓好全县党员电教播放网点规范化建设;做好党员电化教育教材的引进、交流工作;检查落实基层电教播放收看工作;拍摄制作党员电教专题片;办好党建电视专栏,加强党建工作宣传,做好信息反馈和经验总结;做好远程教育工作,拓宽党员电教领域。
(十)完成县委和市委组织部交办的其它任务。
二、部门预算单位基本情况
组织部门包括1个机关行政处室及2个下属单位,其中:列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数
中共泰宁县委组织部 财政核拨 1210 中共党员电化教育中心 财政核拨 3 2 泰宁县人才促进中心财政核拨 1 0
三、部门主要工作总结
2015年,在县委的正确领导和市委组织部的有力指导下,泰宁县组织工作紧紧围绕“基础工作更加扎实、创新工作更具特色、服务大局更加有效、制度建设更加规范、自身建设更加严格”的目标要求,坚持问题导向,注重系统谋划,实施统筹推进,为打造“旅游旺、城市美、文化兴、生态优”的海西旅游强县选干部、配班子,建队伍、转作风,抓基层、打基础,各项工作取得了新成效。
(一)转变作风,“三严三实”专题教育活动扎实开展
1.“三严三实”专题教育活动扎实有效。
(二)围绕大局,班子队伍建设全面加强
2.深化选任制度改革。
3.加强后备干部培养。
4.强化干部教育培训。
5.提升干部监督水平。
6.改进老年干部工作。
(三)夯实基础,基层组织活力有效激发
7.着眼选优配强村“两委”班子,扎实开展村级组织换届选举工作。
8.着眼破解村财增收难题,全力实施“春风”工程村财增收计划。
9.着眼激发基层党建活力,强化基层党组织和党员队伍建设。
10.着眼筑牢基层战斗堡垒,强化保障夯实基层党建基础。
(四)立足实际,人才队伍建设有序推进
11.“周末动车引智工程”深化实施。
12.坚持“一线”培养使用人才深入推进。
13.积极向上争取人才或智力扶持取得实效。
14.人才优惠政策有力落实。
(五)狠抓品牌,模范过硬形象有力彰显
15.加强组织部门自身建设。
四、2015年决算收支总体情况
2015年组织部门年初结转和结余5万元,本年收入191.23万元,本年支出196.19万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余0.04万元。
(一)2015本年收入191.23万元,具体情况如下:
1. 财政拨款收入191.23万元,其中政府性基金0万元。
2. 事业收入0万元。
3. 经营收入0万元。
4. 上级补助收入0亿元。
5.附属单位上缴收入0亿元。
6. 其他收入0亿元。
(二)2015本年支出196.19万元,具体情况如下:
1. 基本支出132.19万元。其中,人员支出87.97万元,公用支出44.22万元。
2. 项目支出64万元。3. 上缴上级支出0万元。
4. 经营支出0万元。
5. 对附属单位补助支出0万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2015年公共财政拨款支出191.23万元,具体情况如下:
(一)工资福利支出83万元,较2014年决算数增加21.4万元,增长34.7%。
(二)商品服务支出38.03万元,较2014年决算数减少38.38万元,下降50.2%。
(三)对个人和家庭的补助4.97万元,较2014年决算数减少9.52万元,下降65.7%。
(四)其他资本支出1.23万元,较2014年决算数减少了0.41万元,下降25%。
(五)项目支出64万元,较2014年决算数减少了2.21万元,下降3.3%。
六、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2015年“三公”经费公共财政拨款支出23.52万元。具体情况如下: (一)因公出国(境)费0.97万元,主要用于代表县委、县政府带队赴港澳开展联谊交流活动。2015年参加其他单位出国团组1个;全年因公出境累计1人次。与2014年相比, 因公出国(境)经费支出下降0%,主要是:2014年度我单位无因公出国(境)工作。(二)公务用车购置及运行费8.34万元。其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行费8.34万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量2辆。
(三)公务接待费14.21万元。主要用于各方面的接待活动,累计接待151批次、接待总人数1197。与2014年相比, 公务接待费支出下降11.9%。
附件:1.收支决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.政府性基金预算支出决算表
9.部门决算相关信息统计表
10.政府采购情况表
扫一扫在手机上查看当前页面