2015年度泰宁县委政法委决算说明
按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2015年度部门决算说明如下:
一、 部门主要职责
主要职责是:组织、指导维护社会稳定工作。
二、部门预算单位基本情况
列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
政法委
行政
7
7
三、部门主要工作总结
2015年主要任务是:以平安建设为载体,围绕推进责任制落实、预防化解社会矛盾、完善治安防控体系、提升社会治理水平、增强人民群众安全感。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)推进“六好”服务中心创建,夯实综治基层基础
(二)注重矛盾排查化解,维护正常信访秩序
(三)完善治安防控体系,提升公众安全感
(四)立足广泛宣传,深入推进平安创建活动
四、2015年决算收支总体情况
2015年部门年初结转和结余 26.53万元,本年收入169.17万元,本年支出190.71万元,事业基金弥补收支差额 0万元,结余分配 0万元,年末结转和结余4.99万元。
(一)2015本年收入169.71万元,比2014年决算数增加 16.67万元,增长10.9%,具体情况如下:
1. 财政拨款收入 169.17 万元,其中政府性基金 0 万元。
2. 事业收入 0 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 亿元。
5. 附属单位上缴收入 0 亿元。
6. 其他收入 0 亿元。
(二)2015本年支出190.71万元,比2014年决算数增加 64.2万元,增长50.75%,具体情况如下:
1. 基本支出116.43万元。其中,人员支出91.64万元,公用支出24.79万元。
2. 项目支出74.28万元。 3. 上缴上级支出0万元。
4. 经营支出0万元。
5. 对附属单位补助支出 0万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2015年公共财政拨款支出 190.71万元,比2014年决算数增加64.2万元,增长50.75 %,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)一般公共服务支出116.43万元,较2014年决算数增加44.34万元,增长61.51 %。主要原因是工资福利支出、对个人和家庭的补助。
(二)项目支出74.28万元,较2014年决算数增加19.86万元,增长36.49 %。主要原因是基本建设支出(网格化建设)、其他公共安全支出。
六、政府性基金支出决算情况
无政府性基金支出
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2015年“三公”经费公共财政拨款支出7.52万元,同比下降13.56 %。具体情况如下: (一)因公出国(境)费0万元。 (二)公务用车购置及运行费4.79万元。其中:公务用车购置费0万元,2015年公务用车购置 0辆。公务用车运行费4.79万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量2 辆。与2014年相比,公务用车运行费增长1.91%。 (三)公务接待费2.73万元。主要用于上级来我县督查、指导、检查等方面的接待相比活动,累计接待25批次、接待总人数165人。与2014年, 公务接待费支出下降31.75%。
附件: 1.收支决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5.公共财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.政府性基金支出决算表
9.部门决算相关信息统计表
10. 政府采购情况表
003792349_一般公共预算财政拨款支出决算表附件5.xls
003792349_一般公共预算财政拨款支出决算明细表附件6.xls
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