2014年泰宁县委统战部部门决算说明
时间:2015-11-02 12:02

按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2014年部门决算说明如下。

一、 部门主要职责

中共泰宁县委统战部的主要职责是:

(一)调查研究统一战线理论和方针政策,宣传贯彻落实党的统战、民族宗教的方针、政策和有关部署,执行有关法律法规;向上级统战、民族宗教部门和县委、县政府反映情况,提出全县统战工作的意见和建议。

(二)负责党外人士的政治安排;建立党外后备干部队伍;会同组织部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府工作部门和人大、政协、司法机关领导职务的工作;检查了解与党外人士合作共事的情况,帮助党外人士改善工作、生活环境,反映并协调解决存在的问题,推动党与党外人士合作共事关系的发展。

(三)负责联系、培养党外知识分子代表人士,调查研究党外知识分子情况,反映意见、协调关系,提出政策建议;检查党外知识分子政策的落实情况。

(四)联系少数民族和宗教界代表人士,引导他们开展与社会主义社会相适应的活动;掌握民族宗教方面的最新动态;对全县民族、宗教工作进行业务指导。

(五)负责开展以祖国统一及促进我县经济发展为重点的海外统战工作和海内外统战宣传工作;联系海外社团及代表人士;做好港澳台侨胞及其亲属、留学生的联络工作。联系海内外工商界代表人士,最大限度地团结海内外的爱国人士。

(六)做好新的社会阶层人士统战工作,了解和掌握及反映全县非公有制经济代表人士和新的社会阶层人士的情况;协同有关部门做好非公有制经济代表人士、新的社会阶层人士的思想政治工作和政治安排。

(七)联系并指导县工商联、县侨联等有关社会团体和县民族宗教事务局的工作。

(八)负责指导县直机关党委、乡(镇)党委、企事业单位党委的统战工作,协调基层党委及政府各有关部门的统战工作;负责党外干部和统战系统干部的培训工作,搞好县委统战机关自身建设,提高全体干部的思想政治和业务工作水平,把握全县统战工作的全局。

(九)承办上级统战部门和县委、县政府交办的其它工作任务。

二、部门基本情况

统战部部门包括民宗局、3个机关行政科室及工商联、侨联两个单位,其中:列入2014年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

泰宁县委统战部

财政核拨

12

13

三、部门主要工作总结

2014年,泰宁县委统战部主要任务是:深入学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会和习近平总书记系列重要讲话以及来闽考察重要讲话精神,按照全国、全省、全市统战部长会议精神和县委工作部署,把握机遇,坚持稳中求进,进一步开创我县统战工作新局面,为推进依法治县,打造“旅游旺、城市美、文化兴、生态优”的海西旅游强县凝聚人心、汇聚力量。

四、2014年决算收支总体情况

(一)收入总计162.34万元

2014年度部门决算总收入162.34万元,其中本年收入162.34万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入152.34万元。

2.其他收入10万元。

(二)支出总计162.34万元

2014年度部门决算总支出162.34万元,其中本年支出162.34万元。具体情况如下:

1.基本支出110.02万元。其中,人员支出75.51万元,对个人和家庭补助支出27.66万元,公用支出6.85万元。

2.项目支出40.6万元。
3.年末结转结余1.72万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2014年度公共预算财政拨款支出152.34万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)工资福利支出(科目)75.51万元。主要用于人员工资、养老保险、医疗保险等费用的支出。

(二)商品和服务支出(科目)46.85万元。主要用于办公费、水电费、电话费、差旅费、会议费、公务用车费用、公务招待费等支出。

(三)对个人和家庭补助支出(科目)27.66万元。主要用于退休人员费用、住房公积金等费用的支出。

(四)项目支付10.6万元,主要用于开展各项统战事务业务的支出

六、“三公经费”财政拨款决算情况

2014年“三公”经费财政拨款支出13.19万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费9.46万元,公务用车购置及运行费3.73万元。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)经费
  2014年支出0万元。
  (二)公务接待费
 2014年支出9.46万元。主要用于招商引资、接待外宾及上级部门检查指导工作等方面的接待活动,累计接待114批次、接待总人数976人。与上年相比支出下降61.9%,主要原因是: 严格按照中央“八项规定”要求,严格控制公务接待活动,努力压缩公务接待支出。

(三)公务用车购置及运行费
 2014年支出3.73万元。其中:公务用车购置费0万元,2014年本单位公务用车购置0辆。公务用车运行费3.73万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。年末公务用车保有量2辆。与上年相比,公务用车运行费和购置费分别下降64.41%,主要原因是:外出省市开会及公务活动乘座动车出行以及使用公务用车的次数减少。

附件:1.部门收支决算总表

2.部门公共财政拨款支出决算表

3.部门政府性基金拨款支出决算表

4.“三公”经费财政拨款支出决算表

决算公开表.xls



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