2014年文广局部门决算说明
来源:泰宁县文体广电出版局 时间:2015-10-26 03:38

2014年文广局部门决算说明

按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2014年部门决算说明如下。

一、 部门主要职责

我部门的主要职责是:(一)贯彻执行国家和省、市关于文化艺术、文物、体育、广播电影电视、出版、版权等工作的方针政策和法律法规,拟订并组织实施文化艺术、文物、体育、广播电影电视、出版和版权的规范性文件。

(二)指导、管理文化艺术事业和社会文化事业,指导、管理全县重大文化艺术活动、艺术创作。参与规划全县文化设施建设,负责推进公共文化服务体系建设。指导和管理全县文化艺术、体育、广播电影电视、出版、版权对外文化交流与合作。

(三)综合管理全县文化、广电、体育、新闻出版、版权和文物市场,拟订全县文化市场发展的政策和规划,负责全县文化、广电、体育、新闻出版、版权、文物的监督、管理和执法工作。承担县“扫黄打非”工作领导小组办公室的日常工作。

(四)综合管理全县文物、博物事业和非物质文化遗产保护工作。负责申报各级文物保护单位和非物质文化遗产保护项目。指导、协调全县文化遗产和非物质文化遗产管理、保护、发掘、研究和宣传工作。负责申报和管理文化遗产和非物质文化保护经费及文物维修经费。

(五)管理全县体育事业。推行全民健身计划,推动国民体质监测和社会指导工作队伍制度建设,管理县内各类体育协会组织;统筹规划竞技体育发展,确定运动项目设置和重点布局,完善训练体制。统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。组织参加和承办大型体育竞赛,举办县级综合性运动会。指导、管理全县体育竞赛工作。负责全县体育彩票发行管理工作。

(六)管理全县广播影视事业。统一协调全县广播电视节目的传输覆盖。负责对全县广播电视播出机构及播出情况的监管。负责全县电影放映工作。

(七)拟订文化产业发展规划和政策,指导、协调全县文化产业发展。会同有关部门开展文化产业统计工作。

(八)承办县委县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

我部门包括3个机关行政处室及8个下属单位,其中:列入2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

泰宁县文体广电出版局

财政全额拨款

4

4

泰宁县广播电视台

财政全额拨款

21

21

泰宁县文化市场综合执法大队

财政全额拨款

8

6

泰宁县少年儿童体育业余学校

财政全额拨款

4

4

泰宁县文化馆

财政全额拨款

5

5

泰宁县博物馆

财政差额拨款

9

6

泰宁县图书馆

财政全额拨款

4

3

泰宁县梅林戏艺术传承保护中心

财政差额拨款

25

20

泰宁县老体协

财政全额拨款

1

1

三、部门主要工作总结

2014年我部门主要任务是:努力丰富群众文化生活,广泛开展群众体育活动,积极做好广电内外宣传,扎实推进各项惠民工程,不断深化文化体制改革,努力推进文体广电事业和文化产业再上新台阶。

围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)、文化工作

1.争创国家公共文化服务体系示范区建设;

2.推动文化产业发展,抓好7个2015年县“双百”重点项目;

3.编制全县文化发展“十三五”规划;

4.做好上青仪式音乐省级非遗名录申报工作;

5.做好文化馆评估定级复评;

6.抓好艺术培训工作,开展艺术扶贫工作;

7.举办“文化遗产日”系列活动;

8.推进尚书第建筑群灾后全面抢修世德堂二期工程;

9.启动苏区革命纪念园项目;

10.编纂出版泰宁历史文化遗迹目录;

11.做好全县第一次全国可移动文物普查工作;

12.开展县级文物保护维修工作;

13.申报历史文化街区;

14.打造“阳光阅读”品牌,开展“书香泰宁”系列活动;

15.积极筹备全省第26届戏剧会演;

16. 组织梅林戏赴香港、澳门、马来西亚进行国家级非物质文化遗产对外文化交流演出;

17.撰写《梅林戏艺术史料》;

18.与三明艺术学校联办“梅林戏艺术传承大专班”。

(二)、体育工作

1.办好第六届中国丹霞(泰宁)山地户外运动国际挑战赛;

2.广泛开展群众性体育活动;

3.扎实做好竞技体育工作;

4.做好全民健身活动中心建设工作;

5.继续做好体彩销售工作;

(三)、广电事业

1.做好演播室数字化提升改造工作;

2.实施地面数字电视广播覆盖网建设;

3.推进应急广播体系建设;

4.推进广播电视安全播出保障体系建设;

5.做好农村电影放映及城区数字影院建设。

(四)、文化市场

1.强化对文化市场经营单位的监管;

2.深入开展“扫黄打非”工作;

3.做好印刷企业行政审批工作;

4.加强文物保护执法工作;

5.推进文化市场技术监管与服务平台上线运用

四、2014年决算收支总体情况

(一)收入总计4082.13万元

2014年度部门决算总收入4082.13万元,其中本年收4082.13入万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入2342.49万元,其中政府性基金1739.64万元。

(二)支出总计4082.13万元

2014年度部门决算总支出4082.13万元,其中本年支出4082.13万元。具体情况如下:

1.基本支出2621.91万元。其中,人员支出411.53万元,公用支出2210.38万元。

2.项目支出1449万元。

3.年末结转结余11.22万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2014年度公共预算财政拨款支出2331.27万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)人员经费411.53万元。主要用于人员工资性支出。

(二)商品服务支出2210.38万元。主要用于日常公用经费支出。

六、政府性基金支出决算情况

2014年度政府性基金支出1739.64万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)商品服务支出1739.64万元。主要用于日常公用支出。

七、“三公经费”财政拨款决算情况

2014年“三公”经费财政拨款支出47.64万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费30.39万元,公务用车购置及运行费17.25万元。具体情况如下:  (一)公务接待费  2014年支出30.39万元。主要用于文化、外宣等方面的接待活动,累计接待300批次、接待总人数3100人。与上年相比支出下降(增长)20%,主要原因是:会议减少。  (二)公务用车购置及运行费 2014年支出17.25万元。其中:公务用车购置费0万元,2014年本单位公务用车购置0辆。公务用车运行费17.25万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。年末公务用车保有量四辆。与上年相比,公务用车运行费和购置费分别下降(增长)15%,主要原因是:外出减少。

附件:1.部门收支决算总表

2.部门公共财政拨款支出决算表

3.部门政府性基金拨款支出决算表

4.“三公”经费财政拨款支出决算表

决算公开表.doc

决算公开表.xls

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