2015年泰宁县新桥乡人民政府预算说明
2015年部门预算经新桥乡十七届人大第四次会议审议通过,按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2015年部门预算说明如下:
一、部门主要职责
新桥乡人民政府的主要职责是:
(一)执行国家制定的法令、法规和上级国家行政机关的决定、命令,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
(二)制定和组织实施本行政区域的经济、科技和社会发展计划,组织指导好农业、工业、旅游等各行业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资和项目引进,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
(三)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。
(四)开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强
社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。
(五)制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
(六)加强乡级财政的监督和管理,按计划组织、管理乡财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成,管好财政资金,增强财政实力;做好统计工作。
(七)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点项目工程建设,地方道路建设及公共设施、水利设施的管理;加强房屋土地管理和集镇环境综合治理,改善生活环境;负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
(八)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
(九)指导、支持、帮助9个行政村村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。
(十)承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位基本情况
新桥乡人民政府包括5个机关行政处室及5个事业单位,其中:列入2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
党政综合办公室 |
全额拨款 |
18 |
16 |
农村经济办公室 |
全额拨款 |
3 |
1 |
教科文卫办公室 |
全额拨款 |
1 |
1 |
人口和计划生育办公室 |
全额拨款 |
1 |
1 |
社会治安办公室 |
全额拨款 |
2 |
2 |
文化体育服务中心 |
全额拨款 |
1 |
1 |
人口和计划生育服务中心 |
全额拨款 |
5 |
5 |
农业服务中心 |
财政核拨 |
9 |
7 |
社会保障服务中心 |
财政核拨 |
1 |
1 |
水利工作站(含村建规划) |
财政核拨 |
2 |
2 |
三、部门主要工作任务
2015年,新桥乡人民政府的主要任务是:2015年是贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神及习近平总书记系列讲话精神关键的一年,也是我乡经济发展、政府转型重要的一年,我们要以深入开展党的群众路线教育实践活动为契机,深化“三进三解三促”活动为抓手,提升干部解决问题、为民办实事能力,为打造“闽赣边界生态文化第一乡”的奋斗目标而努力。
2015经济社会发展的总体目标和任务是:工农业总产值增长9.8%,一般预算收入增长7.6%,农民人均纯收入增长10%,人口自然增长率控制在11.5‰以内。为实现上述目标,2015年要重点抓好以下五个方面工作。
(一)整合新力量,启动农业增收新引擎
(二)创造新思路,构建经济发展新高地。
(三)抢占新机遇,实现乡村旅游新跨越。
(四)瞄准新需求,实现改善民生新目标。
(五)顺应新形势,营造工作作风新气象。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2015年, 人民政府部门收入预算为580万元,其中:当年财政拨款收入577万元,上年结转收入3万元。相应安排支出预算580万元,其中:人员支出214万元,对个人和家庭补助支出81万元,公用支出46万元,项目支出215万元,上解支出24万元。
五、公共财政预算拨款支出情况
2015年度公共财政预算拨款支出580万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
(一)工资福利支出(科目)214万元。主要用于人员工资等支出。
(二)对个人和家庭补助支出(科目)81万元。主要用于退休人员、村干部及在职人员住房公积金和医保等支出。
(三)商品服务支出(科目)46万元。主要用于日常公用支出。
(四)项目支出215万元。
(五)上解支出(科目)24万元。主要用于计生、警务、村级技术员等支出。
六、“三公”经费财政拨款预算情况
2015年“三公”经费财政拨款预算数为43.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费23万元,公务用车购置及运行费14万元、会议费3.5万元、培训费3万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)经费
2015年预算安排0万元。主要是2015年度我乡没用因公出国(境)计划。
(二)公务接待费
2015年预算安排23万元。主要用于日常公务接待等方面的接待活动。与上年相比支出下降2.9%,主要原因是:日常接待减少。
(三)公务用车购置及运行费
2015年预算安排14万元,其中:公务用车运行费14万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年相比支出下降2.3%,主要原因是:日常公务用车量减少。
附件:1.部门收支预算总表
2.部门公共财政拨款支出预算表
3.“三公”经费财政拨款支出预算表
附表1-2 | |||
部门公共财政拨款支出预算表 | |||
单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 |
201 | 一般公共服务支出 | 261 | |
20101 | 人大事务 | 7 | |
2010101 | 行政运行 | 7 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 117 | |
2010301 | 行政运行 | 117 | |
20106 | 财政事务 | 5 | |
2010601 | 行政运行 | 5 | |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 65 | |
20129 | 群众团体事务 | 4 | |
2012901 | 行政运行 | 4 | |
20132 | 组织事务 | 5 | |
2013201 | 行政运行 | 5 | |
20133 | 宣传事务 | 3 | |
2013301 | 行政运行 | 3 | |
20599 | 教育支出 | 20 | |
2059999 | 其他教育支出 | 20 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 5 | 21 |
20701 | 文化 | 5 | |
2070101 | 行政运行 | 5 | 5 |
2079999 | 其他文化体育传媒 | 16 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 50 | |
21007 | 计划生育事务支出 | 50 | |
213 | 农林水支出 | 52 | 194 |
21301 | 农业 | 43 | 100 |
21303 | 水利 | 9 | 27 |
21307 | 农村综合改革 | 67 | |
上解支出 | 24 | ||
结余 | 3 | ||
合计 | 365 | 215 | |
注:1.本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。 | |||
2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。 |
附表1-3 | |||
部门政府性基金拨款支出预算表 | |||
单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 |
213 | 农林水事务 | ||
21302 | 林业 | ||
2130204 | 林业事业机构 | 561.15 | |
2130299 | 其他林业支出 | 188.85 | |
合计 | 188.85 | 561.15 | |
注:1.本表反映部门本年度政府性基金财政拨款支出预算情况。 | |||
2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。 |
附表1-4 | |
“三公”经费财政拨款支出预算表 | |
单位:万元 | |
项目 | 本年预算数 |
合计 | 43.5 |
1、因公出国(境)费用 | |
2、公务接待费 | 23 |
3、公务用车费 | 14 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 14 |
(2)公务用车购置费 | |
4、会议费 | 3.5 |
5、培训费 | 3 |
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