2014年泰宁县人社局预算说明
时间:2014-11-10 11:43
2014年泰宁县人社局预算说明
2014年部门预算经十六届人大三次会议审议通过,按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2014年预算说明如下:
一、部门主要职责泰宁县人力资源和社会保障局的主要职责是:
(一)贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律、法规和政策,拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、计划和政策并组织实施。
(二)负责促进就业工作,拟订全县统筹城乡就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系。
(三)拟订全县人力资源市场发展规划,规范人力资源市场建设,促进人力资源合理流动和有效配置。
(四)负责推进建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度,综合管理技工学校和职业培训机构。
(五)统筹建立覆盖城乡居民的社会保障体系,拟订城乡基本养老、失业、工伤、生育等社会保险的相关政策和标准,并负责组织实施和监督检查。
(六)拟订劳动关系政策并组织实施,完善劳动关系协调机制,组织实施劳动合同制度。
(七)拟订企业职工工资收入分配的宏观调控政策并组织实施,完善最低工资制度和工资支付保障机制。
(八)依法行使人力资源市场和社会保障监督检查职权,组织实施劳动保障监察,协调有关单位开展劳动者维权工作。
(九)指导全县劳动争议调解仲裁工作。
(十)会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划,负责推动农民工相关政策的落实。
(十一)承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位基本情况
人社局包括4个机关行政处室及4个下属单位,其中:列入2014年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数 人力资源和社会保障局 全额拨款 10(含劳动监察3) 10 机关社保管理中心 全额拨款 6 6 企业社保管理中心 全额拨款 10 9 城乡居民保管理中心 全额拨款 7 7 劳动就业服务中心 全额拨款 6 6
三、部门主要工作任务
认真落实县委、县政府的部署,坚持以科学发展观为主题,以“民生为本、人才优先”为主线,实施就业优先和人才优先战略,健全覆盖城乡的社会保障体系和劳动监察维权体系,切实加强自身建设,突出重点,提升层次,攻坚克难。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
(一)就业局势持续稳定。认真落实有关就业创业优惠政策,积极开展就业服务。全面开展企业用工信息采集活动。加强劳动保障基层平台建设。多方筹措资金,大力推进城乡一体化就业工作平台建设,将公共就业服务延伸到农村。
(二)职业培训有新进展。我局多措并举抓培训,免费为城乡劳动者开展职业技能培训,切实提高城乡劳动者的技能素质,尤其是下岗失业人员、复员转业退役军人、高校毕业生、返乡农民工、被征地农民和农民工,帮助他们拥有一技之长,尽快实现就业和再就业。
(三)社保扩面征缴趋好。以城镇个体工商户、灵活就业人员、民营企业为参保扩面重点,积极与工商部门联合,对在全县范围内的民营企业进行逐个排查,摸清参保扩面底子,做到心中有数、有的放矢;有针对性地,采取多种方式宣传,提高群众参保意识,提高“五险”(养老、医疗、工伤、生育、失业)参保率,增强企业、群众缴费自觉性。
(四)劳动关系和谐稳定。坚持劳动维权与促进企业规范发展相结合,加大劳资纠纷隐患的排查、监控力度和矛盾冲突的化解、处置力度,坚持以调促和,营造更加和谐的劳动关系。加强执法监察维权。开展劳动保障法律法规宣传和开展专项检查、举报专查、日常检查相结合的方式方法,及时掌握了解用工单位的劳动用工、工资支付、社保缴纳等情况,规范了用工单位的用工行为。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2014年,人力资源和社会保障局系统收入预算为217.77万元,其中:当年财政拨款收入217.77万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算217.77万元,其中:人员支出146.93万元,对个人和家庭补助支出23.22万元,公用支出47.62万元,项目支出0万元。
五、公共财政预算拨款支出情况
2014年度公共财政预算拨款支出217.77万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
(一)工资福利支出(科目)146.93万元。主要用于工资福利支出。
(二)对个人和家庭补助(科目)23.22万元。主要用于对个人和家庭补助支出。
(三)商品和服务支出(科目)47.62万元。主要用于公用经费、业务费、信息网络系统维护等支出。
六、政府性基金支出预算情况
××年度政府性基金支出××万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
(一)×××(科目)××万元。主要用于……支出。
(二)×××(科目)××万元。主要用于……支出。
(三)×××(科目)××万元。主要用于……支出。
七“三公”经费财政拨款预算情况
2014年“三公”经费财政拨款预算数为30.4万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费24.83万元,公务用车购置及运行费5.57万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)经费
2014年预算安排0万元。主要用于××××××××××××(简要说明出国(境)团组目的)。与上年相比支出下降(增长)%,主要原因是:××××××××。
(二)公务接待费
2014年预算安排24.83万元。主要用于公务接待等方面的接待活动。与上年相比支出下降(增长)-75%,主要原因是:遵守八项规定,压缩公务接待等。
(三)公务用车购置及运行费
2014年预算安排5.57万元,其中:公务用车运行费5.57万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年相比支出下降(增长)-40%,主要原因是:遵守八项规定,减少不必要的开支。
附件:1.部门收支预算总表
2.部门公共财政拨款支出预算表
3.部门政府性基金拨款支出预算表
4.“三公”经费财政拨款支出预算表
http://old.fjtn.gov.cn:8082/uploadfile/2014/1110/20141110113841306.xls
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