2016年公务员局预算说明(含编办)
来源:泰宁县政府办 时间:2016-04-07 09:30

2016年公务员局预算说明(含编办)

 

2016年部门预算经十六届人大五次会议审议通过,按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2016年预算说明如下:

一、部门主要职责

泰宁县公务员局的主要职责是:

(一)负责人才资源开发工作;

(二)综合管理政府公务员和政府系统参照公务员法管理事业单位人员;

(三)综合管理专业技术人员;综合管理事业单位人员;综合管理人才流动和引进工作;

(四)综合管理引进国外智力工作,负责对引智项目的收集、上报及批准立项后的组织实施工作;

(五)负责非师范类大中专毕业生就业制度改革和就业管理,承办非师范类大中专毕业生报到、管理和服务工作;

(六)综合管理机关和事业单位工资福利工作;负责机关和事业单位退休人员的管理服务工作;综合管理机关、事业单位工勤人员;综合管理政府奖励表彰惩戒工作;贯彻落实军队转业干部安置政策;综合管理全县人事争议仲裁工作;负责对全县人事工作进行业务指导,负责人事工作的宣传、科研和信息工作;

(七)承办县管有关领导人员的行政任免事宜;承办县委、县政府交办的其他事项。

 

泰宁县委机构编制委员会办公室的主要职责是:

(一)贯彻执行党和国家有关行政管理体制、机构改革以及机构编制管理和机关事业单位登记管理的方针、政策、法规,研究拟定本县行政管理体制、机构改革、机构编制管理、机关事业单位登记管理的政策和实施细则,统一管理全县各级党政机关,人大、政协、检察院、法院机关,各人民团体机关及事业单位的机构编制工作;

(二)研究制订全县各级行政管理体制与机构改革的总体方案及实施办法;协调县级党政群各部门的职能配置与调整,协调各部门之间以灰各部门与乡(镇)之间的职责分工;负责人员变动的编制审核或审批工作;

(三)研究制订全县事业单位管理体制和机构改革的总体方案及其配套的有关规定;

(四)负责机关事业单位登记管理工作,参与管理机关事业单位的统一代码标识工作;承办县委、县政府和县机构编制委员会文办的其它事项。

 

 

二、部门预算单位基本情况

泰宁县公务员局包括1个机关行政处室及1个下属单位,其中:列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数 泰宁县公务员局 财政核拨 7(行政)+3(事业) 10

泰宁县委编办包括1个机关行政处室及1个下属单位,其中:列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数 泰宁县委机构编制委员会办公室 财政核拨 3(行政)+2(参公) 5

三、部门主要工作任务

2016年,泰宁县公务员局主要任务是:加强对公务员的教育、管理和监督,强化公务员的职业道德和能力建设,努力建设一支高素质的公务员队伍;加强人才资源开发、高层次人才队伍建设和人才智力引进工作,推进人才支撑体系建设;加强统筹机关事业单位人员管理,加快推进职称制度改革、事业单位人事制度改革和工资制度改革;加强促进大中专毕业生就业职责,推进公共就业服务体系建设;加强对机关事业单位退休人员的服务管理;加强军转干部解困和维稳工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)抓人才队伍建设。一是继续会同组织、财政、教育、卫生等部门抓好《关于进一步加强人才队伍建设的补充意见》的贯彻落实;二是促进大中专毕业生就业,努力扩大高校毕业生就业渠道;三是加大智力引进工作力度。

(二)抓人事制度改革。一是继续做好事业单位岗位设置管理后续工作,认真指导事业单位岗位设置管理工作;二是进一步加强对事业单位公开招聘人员的管理监督,完善事业单位公开招聘相关环节,切实做到公平、公正、公开。

(三)抓干部队伍管理。一是注重干部能力建设,抓紧抓好各项培训与学习任务,努力提升干部综合素质;二是注重干部队伍作风建设,努力转变工作作风;三是注重检查监督与考核,认真落实绩效考核制度。

2016年,泰宁县委机构编制委员会办公室主要任务是:稳步推进行政体制改革,全力推进机构编制综合管理。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)做好政府机构改革和事业单位分类改革。

(二)严格机构编制审批,规范管理程序,抓好机构编制日常工作。

(三)做好事业单位登记管理及中文域名等工作。

 

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 泰宁县公务员局收入预算为230.83万元,其中:当年财政拨款收入138.42万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算230.83万元,其中:人员支出129.59万元,对个人和家庭补助支出11.57万元,公用支出38.3万元,专项支出51.37万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2016年度公共财政预算拨款支出230.83万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)工资福利(科目)129.59万元。主要用于人员工资支出。

(二)对个人和家庭的补助(科目)11.57万元。主要用于对住房公积金和退休人员其他支出。

(三)商品和服务支出(科目)38.3万元。主要用于办公费、水电费、邮电费、印刷费、差旅费、培训费、车辆维护费、公务招待费等支出。

(四)专项资金支持51.37万元。主要用于退干活动费等支出。

六、“三公经费支出预算数

按照预算管理有关规定,我局(含编办)“三公”预算控制数为3.73万元,其中,公务接待费用2.23万元、公务用车费用1.5万元。

 

附件:1.部门收支预算总表

 

2.部门公共财政拨款支出预算表

 

3.部门政府性基金拨款支出预算表

 

4. “三公”经费财政拨款支出预算表

附件1-4,-公务员局(含编办).xls

 

附件下载

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