泰宁县审计局关于印发2025年全县审计项目计划实施方案的通知
来源:泰宁县审计局 时间:2025-07-15 16:25

局各股(室),政府投资审计中心:

  经县委审计委员会会议审议通过,现将《2025年全县审计项目计划实施方案》印发给你们,请认真组织实施。在实施过程中遇到的问题请及时向局办公室反馈。

  泰宁县审计局

  2025年6月19日

  

 

2025年全县审计项目计划实施方案

  一、总体思路

  以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话和关于审计工作的重要讲话和重要指示批示精神,全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,认真贯彻全国、全省、全市审计工作会议和省委、市委审计委员会会议精神,聚焦省委深化拓展“三争”行动、市委推动“四领一促”工作和县委进一步深化“勇担当、促攻坚、建新功”行动部署,聚焦财政财务收支真实合法效益,找准审计发力点,切实以有力有效的审计监督护航我县经济社会高质量发展。

  二、具体审计项目安排

  (一)政策落实跟踪审计

  1.审计目标和重点:围绕统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革,推动高质量耐用消费品更多进入居民生活,发挥财政资金撬动和杠杆作用,拉动社会经济投资和消费。

      2.具体实施内容和审计时间:由内审股根据市局方案组织实施。

  )县本级预算执行、决算草案其他财政收支情况审计

      1.审计目标和重点:以推动财政支出政策提质增效,深化预算管理体制改革为目标,找准财政审计监督与经济高质量发展的结合点,重点关注财政预算执行、预算管理体制改革、财政资源统筹、转移支付管理使用、财政支出绩效、地方政府债务管理等情况。

   2.组织方式:根据市局下发的《三明市2025年度财政审计总方案》要求,结合我县实际组织实施。

  3.具体实施内容和审计时间

  1财政局具体组织2024年度县本级预算执行、决算草案及其他财政收支情况审计。由政策法规股负责实施,重点关注预算管理改革推进情况、预算执行效果情况、财政资源统筹配置情况、地方政府债务与风险防控等情况。

  (2)2024年度预算执行情况审计。由综合审计股组织对县市场监管局、大田乡人民政府开展2024年度预算执行情况审计,重点关注预决算管理、财政资金管理使用、专项资金政策落实情况。

  (3)审计整改后续跟踪检查。各审计组分别对2024年度县本级审计项目查出问题开展后续跟踪检查;督促检查上一年度审计发现问题整改后续跟踪情况。

  (三)领导干部经济责任审计

  1.审计目标和重点:以促进领导干部或领导人员履职尽责、担当作为,推动重大改革和责任任务落实为目标,重点关注贯彻执行党和国家经济方针政策、决策部署,履行本地区、本部门发展职责,履行重大经济决策职责,履行财政财务管理和经济风险防范,在经济活动中落实党风廉政建设责任制和遵守廉洁从政(从业)规定等方面情况。

  2.具体实施内容和审计时间:安排对大田乡、上青乡、市场监管局、机关事务保障中心、实验小学、党史方志室、妇联等七个单位的领导干部开展任中(离任)经济责任审计,由综合审计股组织实施。安排对计生协会领导干部开展任中(离任)经济责任审计,由内审股组织实施。

  各审计组负责制订审计工作方案,按照审计项目计划表组织实施。

      (四)领导干部自然资源资产和资源环境审计项目

  1.审计目标和重点:以推动领导干部切实履行自然资源资产管理和生态环境保护责任,促进深化生态文明体制改革为目标,重点关注领导干部贯彻执行中央生态文明建设方针政策和决策部署以及我省工作要求、生态文明建设重大任务落实、降碳减污扩绿增长协同推进、能源资源管理等情况。

  2.具体实施内容和审计时间:开展上青乡领导干部自然资源资产管理和生态环境保护专项审计,与上青乡领导干部经济责任审计同步进行,由综合审计股组织实施。

  (五)投资审计

  1.审计目标和重点:聚焦重大项目建设管理及推进情况,对部分县重点项目开展决算审计,促进强化基础设施建设管理、加快重大项目建设进度,推动扩大有效投资。

  2.具体实施内容和审计时间:由投审中心组织实施县社区养老综合服务中心-失能照护服务中心项目决算审计和下渠镇2022年高标准农田建设整区域推进示范项目决算审计。

  (六)企业审计

  1.审计目标和重点:以提高国有企业经营管理水平,提高风险防控能力,完善风险预警防控机制建设为目标,探索国有资本、国有企业审计监督新路径,助推国企改革、国有资本做大做强和国有资本提质增效。

  2.具体实施内容和审计时间:一是由内审股组织实施芳华文体影视服务中心有限公司绩效审计。二是由综合审计股组织实施县城发集团财务收支审计。

  (七)专项审计调查

  1.由综合审计股组织实施扶持新型农业经营主体政策落实情况专项审计调查。

  2.由内审股组织实施殡葬领域专项审计调查。

  3.由综合审计股组织实施城区雨污管网提升改造项目专项审计调查。

  4.由内审股组织审计整改后续跟踪检查。

  (八)其他审计工作

  及时完成县委县政府交办的其他审计事项,以及抽调人员配合上级审计机关完成相关审计项目和县委巡察工作。

  三、工作要求

  (一)提高政治站位。要强化政治机关意识,始终坚持党对审计工作的集中统一领导,将政治导向、政治要求贯穿审计全过程。深入学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神,确保审计工作始终与县委、县政府中心工作同频共振,做到县委、县政府工作部署到哪里,审计监督就跟进到哪里。同时,要深刻把握做好新时代新征程审计工作总的要求,聚焦全年审计工作重点任务,真正做到如臂使指、如影随形、如雷贯耳,牢固树立“出成果就是最大的讲政治”意识,以高质量审计工作保障县域经济高质量发展。

  (二)提升审计质量。以“科学规范提升年”行动为抓手,构建全流程质量管控体系。严格依法审计,从项目立项到报告出具,落实质量分级负责制,明确审计组组长、主审及组员的质量责任,切实防范审计风险。深化大数据审计应用,坚持数据先行,通过精准分析和深度核查提升问题发现能力,推动审计效率与质量双提升。各审计组要严格依据年度项目计划和《福建省审计机关审计现场管理办法》要求,编制审计工作方案,并将被审计单位内审工作开展情况在审计报告中专题反映,有关情况报内审股。

  (三)坚守廉洁底线。坚持依法审计、文明审计、廉洁审计,守护好“国家审计”金字招牌。把纪律规矩挺在前面,严格执行审计“四严禁”工作要求和“八不准”工作纪律,确保审计行为依法合规。严格执行请示报告制度,审计中发现的重大问题和出现有关异常情况必须及时报告,切实防范廉洁风险。严守保密规定,未经批准不得对外披露、提供审计取得的资料、数据和审计成果。

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