• 索 引 号: sm08118-0300-2023-00003
  • 备注/文号: 泰审〔2023〕4号
  • 发布机构: 泰宁县审计局
  • 公文生成日期: 2023-04-23
  • 有效性:有效
  • 有效性:有效
  • 有效性:失效
  • 有效性:废止
泰宁县审计局关于印发2023年全县审计项目计划实施方案的通知
泰审〔2023〕4号
来源:泰宁县审计局 时间:2023-04-26 08:45
局各股室,政府投资审计中心:

经县委审计委员会会议审议通过,现将《2023全县审计项目计划实施方案予以印发,请认真组织实施。执行过程中,如遇有问题请及时反馈局办公室。

 

    

                                泰宁县审计局

                              20234月23

 

 

 

 

2023全县审计项目计划实施方案

 

    一、总体思路

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十大精神,习近平总书记关于审计工作的重要讲话重要指示批示精神为根本遵循,认真贯彻落实全国、全省、全市审计工作会议精神坚持党对审计工作的集中统一领导,坚持稳中求进工作总基调,立足经济监督定位,聚焦财政财务收支真实合法权益审计主责主业,做好常态化“经济体检”工作,为加快推进泰宁全方位高质量发展提供审计服务和保障

二、具体审计项目安排

(一)政策落实跟踪审计

1.审计目标和重点:以促进重点项目高效推进,促进扩大有效投资,促进经济发展政策贯彻落实,提高公共投资绩效,发挥投资对优化供给结构的关键性作用为目标,重点关注我县省重点项目推进实施、项目资金管理使用、政策性开发性金融工具对重点项目的撬动等情况。

    2.具体实施内容和审计时间:根据省厅制定的跟踪审计工作方案,由政策法规股配合市局投资科组织实施省重点项目推进实施情况跟踪审计。重点审计县发改部门,并延伸审计相关企事业单位、社会组织和项目建设单位

    )县本级预算执行、决算草案和其他财政收支情况审计

    1.审计目标和重点:重点围绕政策、项目、资金和重大改革任务推进情况,找准财政审计监督与高质量发展的结合点,推动财政体制改革和政策落实,规范财政管理,严肃财经纪律,提高资金绩效。加强对财政资源统筹、财政支出总量与结构、重点专项资金与重大投资项目、政府债务、预算约束及绩效管理、国有资产、民生保障和改善等方面的审计,推动中央、省、市重大决策部署落地见效。

    2.组织方式:根据市局下发的《三明市2022年度财政审计总方案》要求,结合我县实际组织实施。

    3.具体实施内容和审计时间

    1财政局具体组织2022年度县本级预算执行、决算草案及其他财政收支情况审计。由财金股负责实施,重点关注预算管理制度改革、财政资源统筹、财政服务效能、重点专项资金使用情况、债务管理和债券资金管理使用等情况,推动财政政策加力提效。

22022年度县部门预算执行等情况审计。由经责股和政策法规股分别组织对县卫健局、文旅局开展2022年度预算执行、决算及其他财政财务收支情况审计,重点关注预决算管理、财政资金管理使用、专项资金政策落实情况。

3审计整改后续跟踪检查。各审计组分别对2022年度县本级审计项目查出问题开展后续跟踪检查;督促检查上一年度审计发现问题整改后续跟踪情况

(三)领导干部经济责任审计

    1.审计目标和重点:以促进领导干部履职尽责、担当作为,推动重大改革和责任目标任务落实为目标,重点关注贯彻重大经济方针政策、决策部署,本地区、本部门重要发展规划和政策措施的制定、执行及效果,重大经济事项决策、执行及效果,以及财政财务收支管理和经济风险防范、遵守财经法纪制度、落实党风廉政建设责任和遵守廉洁从政规定等情况。

2.具体实施内容和审计时间:由经责股牵头,制定审计工作方案,开展3个县直部门、1个乡(镇)党政主要领导干部经济责任审计。

    (四)领导干部自然资源资产审计以及资源环境审计

1.审计目标和重点:以贯彻落实绿色发展理念,服务我县生态建设,推动领导干部切实履行自然资源资产管理和生态环境保护责任,促进生态保护修护各项政策和工作措施有力推进、落地落实,协同推进经济高质量发展和生态环境高水平为目标,重点关注领导干部贯彻执行中央生态文明建设方针政策和决策部署以及我县工作要求、遵守资源环境法律法规、制定资源环境重大决策、完成资源环境约束性指标和目标责任制、履行资源环境监督管理责任、资源环境相关资金征管用和项目建设运行等情况。

    2.具体实施内容和审计时间:一是开展大龙乡自然资源资产管理和生态环境保护专项审计,由财金股组织实施。二是开展泰宁生态环境局局长自然资源资产任中审计,按照市局制定的工作方案由经责股组织实施。

(五)投资审计

1.由投审中心组织实施泰宁县殡仪馆建设项目。

2.由投审中心组织实施泰宁县工业园区物流仓储中心项目--B栋跟踪审计。

    (六)其他审计工作

    1.重点产业扶持资金跟踪审计。通过加强对重点产业扶持资金进行跟踪审计,促进各项政策措施有效落实,加强帮扶资金的规范管理、防范重大风险,进一步服务全县经济发展大局。

2.及时完成县委县政府交办的其他审计事项,以及抽调人员配合上级审计机关完成相关审计项目和县委巡察工作

三、工作要求

(一)把牢政治方向要强化政治机关意识,坚持党对审计工作的集中统一领导,切实把思想和行动统一到党中央决策部署上来,把党的二十大精神贯彻落实到谋划审计工作、实施审计项目全过程各环节。坚持审计工作“一盘棋”,配足配优审计力量高效完成上级审计部门统一组织审计项目。要坚持问题导向,把推进审计整改作为重大政治任务,正确处理好查问题和促整改、治已病和防未病、治当下和管长远的关系,一体推进揭示问题、规范管理、促进改革。

(二)强化计划执行审计项目计划一经下达,必须严格执行,不得擅自变更,确需调整的,必须按规定程序办理,经批准后执行。各审计组要加强审前调查研究,增强审计工作方案和实施方案的针对性和可操作性,加强审计现场管理,严格规范审计取证、资料获取、延伸调查等行为,避免多头向被审计单位索要资料,切实减轻被审计单位负担。同时,加强工作统筹,各审计组在审计过程中,要将被审计单位内审工作开展情况在审计报告中专题反映,并将审计情况报局内审业务负责人。

(三)强化质量管控继续深入推进审计项目审计组织方式“两统筹”,优化审计资源配置,采取融合式、嵌入式、“1+N”等组织方式,着力做到“一审多项”“一审多果”“一果多用”。严格落实《福建省审计机关审计现场管理办法》、年度审计项目计划、审计工作日管理时间节点工作要求,压实审计组组长负责制,按时保质完成审计任务。

(四)严守纪律要求。严格执行审计工作纪律,依法行使审计监督权,强化保密管理,严保密规定,未经批准不得对外披露、提供审计取得的资料和数据认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神,严格执行重大事项请示报告制度规定、审计“四严禁”工作要求和“八不准”工作纪律。加强项目管理,实行审计成本预算控制,确保依法、独立、廉洁、文明审计。

附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关解读